Orden de Compra. Nº
4827-232-SE19
"
SERVICIOS DE TRASLADO MENSUAL UU.EE PITRIL,CALLAQUI, RALCO Y RALCO LEPOY
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4827-232-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS DE TRASLADO MENSUAL UU.EE PITRIL,CALLAQUI, RALCO Y RALCO LEPOY
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4827-8-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra
Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
61.976.000-K
Dirección de Facturación
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna
Alto Bio Bio
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Buses Beroiza
Razón Social
DAVID ALBERTO BEROIZA PEREZ
R.U.T.
13.148.664-2
Sucursal
Buses Beroiza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
20
Día
TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1180 PITRIL, RUTA CAUÑICU-PITRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
$ 100.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016.000
$ 2.016.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
20
Día
TRASLADO MENSUAL ALUMNOS ESCUELA E-970 RALCO RUTA PALMUCHO RALCO IDA Y REGRESO DURANTE EL MES DE MAYO.
$ 158.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.168.000
$ 3.168.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
4
Unidad no definida
SERVICIOS DE TRASLADOS FINES DE SEMANAS ALUMNOS INTERNOS UU.EE.
$ 370.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480.000
$ 1.480.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Día
SERVICIOS DE 1 TRASLADO FINES DE SEMANAS ALUMNOS INTERNOS UU.EE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
$ 185.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.000
$ 185.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
20
Día
TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1180 PITRIL, RUTA MALLA MALLA-PITRIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
$ 140.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.808.000
$ 2.808.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
20
Día
TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1181 RALCO LEPOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
$ 162.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.240.000
$ 3.240.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
20
Día
TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA G-1183 CALLAQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
$ 100.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016.000
$ 2.016.000
Total Neto
$ 14.913.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 14.913.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.