Orden de Compra. Nº4827-234-SE16 "Pinturas y Otros Párvulo E-970"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4827-234-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2016
Nombre de la Orden de Compra Pinturas y Otros Párvulo E-970
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4827-6-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 71063,1939
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO HUMBERTO
Razón Social FERRETERIA OROMPELLO LTDA.
R.U.T. 76.440.061-5
Sucursal RICARDO HUMBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4Unidad no definidaPintura óleo  $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.108 $ 57.109
13111308
Espuma del poliestireno5Unidad no definidaEspuma 15 mm.  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
30161710
Suelos laminados20Unidad no definidaPiso flotante vitrificado  $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.040 $ 284.034
23231602
Rodillo de terminación4Unidad no definidaRodillo de esponja  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.655
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidad no definidaAguarras  $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.386 $ 2.387
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas 3"  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
31211904
Brochas6Unidad no definidaBrochas 1"  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.826 $ 2.824
Total Neto $ 374.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.063
TOTAL OC $ 445.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.