Orden de Compra. Nº4827-29-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4827-18-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4827-29-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4827-18-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4827-18-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 112185,88
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S Nazal S.A.
Razón Social S NAZAL S.A.
R.U.T. 81.291.300-k
Sucursal S Nazal S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidadsikadur 32 gel  $ 8.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.227 $ 8.227
40141702
Grifos3Unidadllaves para lavamanos con temporizador (lavatorio)  $ 11.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.713 $ 34.713
40151510
Bombas de agua1Unidadmembrana para hidropack de 300 litros   $ 199.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.605 $ 199.605
40151513
Bombas sumergibles1Unidadbomba para transvasijar petroleo electrica con marcador de litros.  $ 278.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.495 $ 278.495
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidadcontenedor de basura de 135 lts.  $ 34.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.412 $ 69.412
Total Neto $ 590.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.186
TOTAL OC $ 702.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.