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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4827-29-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4827-18-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4827-18-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
61.976.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villa Ralco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
61.976.000-K |
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Dirección de Facturación |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
112185,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
S Nazal S.A. |
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Razón Social |
S NAZAL S.A.
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R.U.T. |
81.291.300-k |
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Sucursal |
S Nazal S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1 | Unidad | sikadur 32 gel | |
$ 8.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.227
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$ 8.227
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40141702
| Grifos | 3 | Unidad | llaves para lavamanos con temporizador (lavatorio) | |
$ 11.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.713
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$ 34.713
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40151510
| Bombas de agua | 1 | Unidad | membrana para hidropack de 300 litros | |
$ 199.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.605
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$ 199.605
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40151513
| Bombas sumergibles | 1 | Unidad | bomba para transvasijar petroleo electrica con marcador de litros. | |
$ 278.495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 278.495
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$ 278.495
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 2 | Unidad | contenedor de basura de 135 lts. | |
$ 34.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.412
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$ 69.412
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Total Neto
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$ 590.452
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 112.186
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$ 702.638
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.