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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4827-313-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Internet Mes de Agosto |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4827-9-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
61.976.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villa Ralco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
61.976.000-K |
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Dirección de Facturación |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
136771,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MR Ltda. |
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Razón Social |
MR COMPUTACION Y COMUNICACIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.031.200-2 |
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Sucursal |
MR Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad no definida | Servicio de Internet en Escuela G-1181 Ralco Lepoy mes de Agosto | |
$ 221.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 221.500
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$ 221.500
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad no definida | Servicio de Internet en Escuela G-1180 Pitril mes de Agosto | |
$ 276.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 276.850
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$ 276.850
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad no definida | Servicio de Internet en Escuela G-1183 Callaqui mes de Agosto | |
$ 221.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 221.500
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$ 221.500
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Total Neto
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$ 719.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.772
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$ 856.622
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.