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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4827-314-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Transporte Mes de Agosto |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4827-5-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
61.976.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villa Ralco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
61.976.000-K |
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Dirección de Facturación |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
busesaranguiz |
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Razón Social |
JAIME ARANGUIZ QUIJADA
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R.U.T. |
5.367.074-1 |
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Sucursal |
busesaranguiz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20102301
| Transportes de personal | 22 | Unidad no definida | Traslado de Alumnos Escuela G-1180 Pitril (FACTURA Nº1) | |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200.000
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$ 2.200.000
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20102301
| Transportes de personal | 8 | Unidad no definida | Traslado de Alumnos desde Ralco a Butalelbún (FACTURA Nº1) | |
$ 330.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.640.000
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$ 2.640.000
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20102301
| Transportes de personal | 22 | Unidad no definida | Traslado de Alumnos Escuela E-970 Ralco (FACTURA Nº1) | |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.640.000
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$ 2.640.000
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20102301
| Transportes de personal | 1 | Unidad no definida | Viaje Especial Ralco-Concepción según orden de pedido Nº397 - FAEP (Factura Nº2) | |
$ 430.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 430.000
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$ 430.000
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20102301
| Transportes de personal | 22 | Unidad no definida | Traslado de Alumnos Escuela G-1181 Ralco Lepoy (FACTURA Nº1) | |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.640.000
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$ 2.640.000
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20102301
| Transportes de personal | 3 | Unidad no definida | Viaje Especial desde Ralco a Ralco Lepoy el día 25/08 según orden de pedido Nº 375; DAEM - FAEP (FACTURA Nº2) | |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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20102301
| Transportes de personal | 3 | Unidad no definida | Viaje Especial en Ralco los días 17-18-19/08 según orden de pedido Nº367 - FAEP (FACTURA Nº2) | |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 11.270.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 11.270.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.