Orden de Compra. Nº4827-314-SE16 "Transporte Mes de Agosto"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4827-314-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2016
Nombre de la Orden de Compra Transporte Mes de Agosto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4827-5-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor busesaranguiz
Razón Social JAIME ARANGUIZ QUIJADA
R.U.T. 5.367.074-1
Sucursal busesaranguiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal22Unidad no definidaTraslado de Alumnos Escuela G-1180 Pitril (FACTURA Nº1)  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000
20102301
Transportes de personal8Unidad no definidaTraslado de Alumnos desde Ralco a Butalelbún (FACTURA Nº1)  $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.000 $ 2.640.000
20102301
Transportes de personal22Unidad no definidaTraslado de Alumnos Escuela E-970 Ralco (FACTURA Nº1)  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.000 $ 2.640.000
20102301
Transportes de personal1Unidad no definidaViaje Especial Ralco-Concepción según orden de pedido Nº397 - FAEP (Factura Nº2)  $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000
20102301
Transportes de personal22Unidad no definidaTraslado de Alumnos Escuela G-1181 Ralco Lepoy (FACTURA Nº1)  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.000 $ 2.640.000
20102301
Transportes de personal3Unidad no definidaViaje Especial desde Ralco a Ralco Lepoy el día 25/08 según orden de pedido Nº 375; DAEM - FAEP (FACTURA Nº2)  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
20102301
Transportes de personal3Unidad no definidaViaje Especial en Ralco los días 17-18-19/08 según orden de pedido Nº367 - FAEP (FACTURA Nº2)  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 11.270.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 11.270.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.