Orden de Compra. Nº4827-36-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4827-35-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4827-36-SE09
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 16-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4827-35-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO PODEMOS SURTIR EL PRODUCTO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4827-35-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 8455
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cricel Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL CRICEL LIMITADA
R.U.T. 76.077.780-3
Sucursal cricel Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones50Unidadlitros de jabon liquido  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
Total Neto $ 44.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.455
TOTAL OC $ 52.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.