|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4827-54-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
25-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4827-46-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4827-46-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
Departamento de Educación
|
|
R.U.T. |
61.976.000-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Villa Ralco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento de Educación
|
|
R.U.T. |
61.976.000-K |
|
Dirección de Facturación |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
|
Comuna |
Alto Bio Bio
|
|
Impuesto |
24550,47 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Libreria y Perfumeria Coral |
|
Razón Social |
GARCIA Y CID LTDA
|
|
R.U.T. |
82.923.700-8 |
|
Sucursal |
Libreria y Perfumeria Coral |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121707
| Lápices de colores | 1 | Unidad | Adquirir material de libreria y didactico. para suscribir convenio de suministro de materiales de libreria. segun archivo adjunto | |
$ 129.213,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 129.213
|
$ 129.213
|
|
|
Total Neto
|
$ 129.213
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.550
|
|
$ 153.763
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.