Orden de Compra. Nº4827-604-SE16 "Material EIB Pitril"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4827-604-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Material EIB Pitril
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 122621,82
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERIKA ESTER
Razón Social ARTE Y TEXTIL MAPUCHE SPA
R.U.T. 76.333.281-0
Sucursal ERIKA ESTER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111808
Arcilla común1Unidad no definidaSegún cotización adjunta  $ 645.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.378 $ 645.378
Total Neto $ 645.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.622
TOTAL OC $ 768.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.