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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4827-7-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN INSUMOS DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4827-11-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
61.976.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
61.976.000-K |
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Dirección de Facturación |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
89718 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS |
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Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
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R.U.T. |
79.983.790-0 |
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Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121603
| Troncos | 1 | Unidad no definida | MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTO | |
$ 472.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 472.200
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$ 472.200
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Total Neto
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$ 472.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.718
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$ 561.918
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.