Orden de Compra. Nº4828-105-SE06 "COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4828-105-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2006
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PAGO DE COLACIONES PROGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA
Proveniente de Licitación 4828-43-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Facturación Villa Ralco S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 28217,28
Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Luis Alberto Becerra Mora
R.U.T. 8.210.536-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101501
Almuerzos Programa Capacitación68UnidadAlmuerzos Programa CapacitaciónAlmuerzos. (Plato de Fondo, ensalada, Bebida y Postre), servidos. $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.512 $ 148.512
Total Neto $ 148.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 28.217
TOTAL OC $ 176.729


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.