Orden de Compra. Nº4828-134-SE14 "Adq. Materiales Bodega combustible "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4828-134-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. Materiales Bodega combustible
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4828-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Facturación Villa Ralco S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 777,537
Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO
Razón Social SAMUEL ARTURO CARRASCO CORTES
R.U.T. 10.918.946-4
Sucursal AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera1Unidadtabla 1x8   $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.824 $ 3.824
31161608
Tirafondos4UnidadTirafondos 516x2  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268 $ 269
Total Neto $ 4.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 778
TOTAL OC $ 4.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.