Orden de Compra. Nº4828-135-SE14 "Adq. Petroleo CESFAM "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4828-135-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. Petroleo CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4828-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Facturación Villa Ralco S/N
Comuna *
Impuesto 66675,522
Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMON LTDA - Santa Barbara
Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES Y FORESTALES DIMO
R.U.T. 78.078.800-3
Sucursal DIMON LTDA - Santa Barbara
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel600Litropetróleo diesel  $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 350.924
Total Neto $ 350.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.676
TOTAL OC $ 417.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.