Orden de Compra. Nº4828-144-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4828-80-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4828-144-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4828-80-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PESPI del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 5567
Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA FRONTERA
Razón Social LA FRONTERA SPA
R.U.T. 78.304.338-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA FRONTERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151704
Cucharas domésticas15UnidadCucharas plásticas   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005 $ 1.005
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos15UnidadVasos plásticos   $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
50181901
Pan fresco15UnidadPan  $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
50201709
Café instantáneo1TarroCafé de 500 gramos   $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.336 $ 5.336
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
50171549
Hierbas secas1kilogramoYerba mate  $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126
50131801
Queso natural15LáminaQueso laminado   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGalletas surtidas  $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
Total Neto $ 29.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.567
TOTAL OC $ 34.867


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.