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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4828-155-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4828-1-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
65.478.760-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
65.478.760-3 |
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Dirección de Facturación |
AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
241251,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Victor Contreras |
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Razón Social |
VÍCTOR HUGO CONTRERAS LAGOS
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R.U.T. |
12.561.569-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Victor Contreras |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26101805
| Kits de reparación del motor | 1 | Unidad Internacional | Cambio de correa de accesorios, tensor, polea y guía
Retiro tubo de escape, limpieza, reparación (soldadura) posterior instalación
Servicio de scanner
Servicio de retiro de alternador, traslado y reparación
Compra Alternador
Mano de obra instalación final | |
$ 1.269.746,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.269.746
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$ 1.269.746
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Total Neto
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$ 1.269.746
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 241.252
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$ 1.510.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.