Orden de Compra. Nº4828-161-SE07 "AUDIFONOS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4828-161-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra AUDIFONOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EMISION ORDEN DE COMPRA ADQUISICION 4828-70-CO07
Proveniente de Licitación 4828-70-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Facturación Villa Ralco S/N
Comuna -1
Impuesto 92340
Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INST NACIONAL OFTALMO AUDITIVO INTEGRAL LTDA
R.U.T. 76.790.510-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211705
Audífonos para personas con discapacidad o dificultad física4UnidadAudífonos para personas con discapacidad o dificultad físicaAUDIFONOS PARA PACIENTES $ 121.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000
Total Neto $ 486.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.340
TOTAL OC $ 578.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.