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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4828-166-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. materiales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4828-6-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
65.478.760-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villa Ralco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
65.478.760-3 |
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Dirección de Facturación |
Villa Ralco S/N |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
3592,311 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villa Ralco S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO |
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Razón Social |
SAMUEL ARTURO CARRASCO CORTES
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R.U.T. |
10.918.946-4 |
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Sucursal |
AGROCOMERCIAL VALLE DEL QUEUCO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 2 | Unidad | pintura alta temperatura spray | |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.900
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$ 7.899
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 2 | Tubo | silicona transparente | |
$ 2.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.252
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$ 4.252
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47121807
| Émbolo buzo de desagüe o inodoro | 1 | Unidad | sopapo | |
$ 874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 874
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$ 874
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31162204
| Remaches completos | 50 | Unidad | remaches zinc | |
$ 17,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850
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$ 840
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31162204
| Remaches completos | 1 | Unidad | remachadora | |
$ 5.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.042
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$ 5.042
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Total Neto
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$ 18.907
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.592
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$ 22.499
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.