Orden de Compra. Nº4828-251-SE18 "STOCK DE MATERIALES DE OFICINA CESFAM RALCO "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4828-251-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2018
Nombre de la Orden de Compra STOCK DE MATERIALES DE OFICINA CESFAM RALCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4828-14-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Facturación Villa Ralco S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 62217,78
Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA RENGO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA
R.U.T. 76.476.176-6
Sucursal LIBRERIA RENGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS   $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
44121701
Lápiz pasta50UnidadLÁPIZ PASTA   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44121802
Líquido corrector50UnidadCORRECTOR LIQUIDO   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
60121523
Bolígrafos permanentes24UnidadPLUMONES PERMANENTES NEGRO  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.288 $ 9.288
60121523
Bolígrafos permanentes24UnidadPLUMONES PERMANENTES ROJO Y AZUL.  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.288 $ 9.288
44121708
Marcadores50UnidadDESTACADORES   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.350
60121302
Cuchillo cartonero24UnidadCORTA CARTÓN   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856 $ 5.856
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRES TAMAÑO CARTA   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRE TAMAÑO OFICIO   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
14111509
Artículos de papelería50UnidadFUNDAS TAMAÑO OFICIO.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos30UnidadARCHIVADORES OFICIO  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.020
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadTACO ADHESIVO  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
44111906
Pizarrones y accesorios60UnidadPLUMONES PIZARRA  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadLIBROS DE CORRESPONDENCIA   $ 2.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.970 $ 26.970
44121706
Lápices de madera50UnidadLÁPIZ MINA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111509
Artículos de papelería30ResmaRESMA TAMAÑO CARTA   $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.280 $ 65.280
Total Neto $ 327.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.218
TOTAL OC $ 389.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.