|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4828-259-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CORRECTIVA AMBULANCIA CK.GR-24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4828-18-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
Departamento de Salud
|
|
R.U.T. |
65.478.760-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Villa Ralco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento de Salud
|
|
R.U.T. |
65.478.760-3 |
|
Dirección de Facturación |
Villa Ralco S/N |
|
Comuna |
Alto Bio Bio
|
|
Impuesto |
32060,505 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Villa Ralco S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL DIVENSER S.A |
|
Razón Social |
COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
99.527.620-8 |
|
Sucursal |
COMERCIAL DIVENSER S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172004
| Amortiguadores para automóviles | 1 | Unidad no definida | | SERVICIO CAMBIO AMORTIGUADORES |
$ 25.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.210
|
$ 25.210
|
78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | | SERVICIO ALINEACION |
$ 9.075,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.075
|
$ 9.075
|
25172004
| Amortiguadores para automóviles | 2 | Unidad no definida | | AMORTIGUADORES DELANTEROS ORIGINALES HYUNDAI H1 |
$ 67.226,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.452
|
$ 134.452
|
|
|
Total Neto
|
$ 168.737
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 2
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.061
|
|
$ 200.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.