Orden de Compra. Nº4828-33-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4828-6-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4828-33-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4828-6-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4828-6-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 320802,384
Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas80UnidadINSECTICIDAS PARA MOSCAS  $ 2.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.520 $ 165.520
12131706
Cerillas5UnidadFOSFOROS  $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadCIF LIMPIADOR EN CREMA  $ 1.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.580 $ 80.580
12191501
Solventes aromáticos60UnidadDESINFECTANTES DE AMBIENTE EN AEROSOL  $ 1.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.480 $ 96.480
14111704
Papel higiénico120UnidadROLOS DE PAPEL HIGIENCIO PARA DISPENSADOR  $ 2.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.560 $ 244.560
26111702
Pilas alcalinas130UnidadPILAS AA  $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.130 $ 52.065
26111702
Pilas alcalinas130UnidadPILAS AAA  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.430 $ 53.394
26111702
Pilas alcalinas80UnidadPILAS GRANDES  $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.760
39101605
ampolletas fluorescentes100UnidadAMPOLLETAS 100W  $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
42132102
Cubre camillas50UnidadSABANILLAS DE PAPEL  $ 5.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.300 $ 294.300
47121812
Raspadores de limpieza20UnidadVIRUTILLA FINA PARA OLLAS  $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940 $ 1.940
47121812
Raspadores de limpieza50UnidadVIRUTILLAS PARA PISO  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131605
Cepillos de limpieza20UnidadESCOBILLAS PARA UÑAS  $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.180
47131611
Palas para basura20UnidadPALAS PLASTICAS DE BASURA  $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.720 $ 8.720
47131615
Escobillones60UnidadESCOBILLONES  $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.700 $ 95.700
47131618
Mopas húmedas120UnidadTRAPEROS PARA PISOS  $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
47131602
Paños de limpieza absorbente100UnidadPAÑOS DE ASEO  $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.500 $ 63.500
47131701
Expendedoras de toallas de papel5UnidadDISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO  $ 5.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.015 $ 28.015
47131810
Productos para lavar platos80UnidadLAVALOZA LIQUIDO  $ 1.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.680 $ 111.680
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30UnidadCLORO GEL  $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.840 $ 30.840
47131804
Productos de limpieza de amoniaco130UnidadCLOROX  $ 853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.890 $ 110.890
47131811
Productos de lavandería80UnidadDETERGENTE EN POLVO 400 GRS  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
Total Neto $ 1.688.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 320.802
TOTAL OC $ 2.009.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.