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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4828-341-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación Camioneta Mazda CD.SY-77 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4828-3-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
65.478.760-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villa Ralco S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Salud
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R.U.T. |
65.478.760-3 |
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Dirección de Facturación |
Villa Ralco S/N |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
92924,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villa Ralco S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL DIVENSER S.A |
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Razón Social |
COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
99.527.620-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL DIVENSER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172004
| Amortiguadores para automóviles | 1 | Unidad | caja aux.
buje barra estab.
confección caja caliper
amortiguadores
embalatado
juego bujes barra est. y pernos
reten y gomas de freno
juego pastillas y juego patines
tuerca, rueda y perno
aceite
liquido de fren
servicio m/o | |
$ 489.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 489.076
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$ 489.076
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Total Neto
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$ 489.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.924
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$ 582.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.