Orden de Compra. Nº4828-341-SE18 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4828-341-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4828-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Facturación Villa Ralco S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 387246,98
Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alemar
Razón Social Alexis Molina Flores
R.U.T. 13.579.377-9
Sucursal Alemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20121108
Tapones limpiador equipo de cemento flotante50BotellaPOETT PARA PISO   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
26111707
Baterías de plomo-ácido20UnidadPILAS AAA DURACEL  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
42132102
Cubre camillas100UnidadSABANILLAS DE PAPEL PARA CAMILLA  $ 7.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.000 $ 719.000
44102905
Bolsitas o paños absorbentes6UnidadPAÑOS ABSORBENTES   $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.742 $ 2.742
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSAS DE BASURA DE 50X 55  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSAS DE BASURA 70X90  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47131618
Mopas húmedas50UnidadTRAPEROS DE TOALLAS  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500
47131806
Barniz o ceras de muebles50UnidadLUSTRA MUEBLES   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500
47131813
Limpia Pantalla50UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 2.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.900 $ 119.900
48101617
Palas de plástico para uso comercial10UnidadPALAS DE ASEO  $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
10101505
Ratas20UnidadVENENO PARA RATAS   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
12141901
Cloro Cl30UnidadCLORO 1 LITRO   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
14111703
Toallas de papel100UnidadTOALLA PAPEL PARA DISPENSADOR   $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000
14111704
Papel higiénico50UnidadPAPEL HIGENICO PARA DISPENSADOR  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios20ParGUANTES DE ASEO TALLA M   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
Total Neto $ 2.038.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 387.247
TOTAL OC $ 2.425.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.