Orden de Compra. Nº
4828-341-SE18
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4828-341-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4828-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra
Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.478.760-3
Dirección de Facturación
Villa Ralco S/N
Comuna
Alto Bio Bio
Impuesto
387246,98
Dirección de Envío de la Factura
Villa Ralco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alemar
Razón Social
Alexis Molina Flores
R.U.T.
13.579.377-9
Sucursal
Alemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20121108
Tapones limpiador equipo de cemento flotante
50
Botella
POETT PARA PISO
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.500
$ 54.500
26111707
Baterías de plomo-ácido
20
Unidad
PILAS AAA DURACEL
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
42132102
Cubre camillas
100
Unidad
SABANILLAS DE PAPEL PARA CAMILLA
$ 7.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 719.000
$ 719.000
44102905
Bolsitas o paños absorbentes
6
Unidad
PAÑOS ABSORBENTES
$ 457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.742
$ 2.742
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
BOLSAS DE BASURA DE 50X 55
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.000
$ 109.000
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
47131618
Mopas húmedas
50
Unidad
TRAPEROS DE TOALLAS
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.500
$ 74.500
47131806
Barniz o ceras de muebles
50
Unidad
LUSTRA MUEBLES
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.500
$ 74.500
47131813
Limpia Pantalla
50
Unidad
LIMPIA VIDRIOS
$ 2.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.900
$ 119.900
48101617
Palas de plástico para uso comercial
10
Unidad
PALAS DE ASEO
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.900
$ 20.900
10101505
Ratas
20
Unidad
VENENO PARA RATAS
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.800
$ 59.800
12141901
Cloro Cl
30
Unidad
CLORO 1 LITRO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.700
$ 59.700
14111703
Toallas de papel
100
Unidad
TOALLA PAPEL PARA DISPENSADOR
$ 4.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 498.000
$ 498.000
14111704
Papel higiénico
50
Unidad
PAPEL HIGENICO PARA DISPENSADOR
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.500
$ 162.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios
20
Par
GUANTES DE ASEO TALLA M
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.800
$ 21.800
Total Neto
$ 2.038.142
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 387.247
TOTAL OC
$ 2.425.389
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.