Orden de Compra. Nº4828-361-SE15 "Reparación Ssitema agua en Casa de Acogida "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4828-361-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Reparación Ssitema agua en Casa de Acogida
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4828-25-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 40909,28
Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Gumercindo Sanhueza Riquelme
Razón Social JOSE GUMERCINDO SANHUEZA RIQUELME
R.U.T. 7.485.617-9
Sucursal Jose Gumercindo Sanhueza Riquelme
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142108
Tubería de bronce1UnidadServicio de reparación Sistema de Agua en casa de Acogida por fuga.   $ 215.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.312 $ 215.312
Total Neto $ 215.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.909
TOTAL OC $ 256.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.