Orden de Compra. Nº4828-366-SE15 "Adquisición colaciones "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4828-366-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisición colaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4828-2-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Facturación Villa Ralco S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 26344,5336
Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La frontera
Razón Social IVAN CARLOS CID LANTANO
R.U.T. 7.867.976-k
Sucursal La frontera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado300Unidadcolaciones (yogurt individual, barra de cereal y jugo individual)  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.655
Total Neto $ 138.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.345
TOTAL OC $ 165.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.