Orden de Compra. Nº4828-367-SE22 "Adquisición Neumáticos Furgón H-1 Cesfam Ralco "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4828-367-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Neumáticos Furgón H-1 Cesfam Ralco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4828-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 171000
Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imacala
Razón Social JORGE NEIRA Y CIA LTDA
R.U.T. 76.497.662-2
Sucursal Imacala
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero4Unidad no definida Adquisición de 04 und de neumáticos para furgón H-1 Patente HPCS-87 del Cesfam Ralco, modelo Good Year 215/70R16 AT, Con servicio de montaje, válvula, balanceo y alineación, Según cotización de proveedor en convenio suministro. $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.000
TOTAL OC $ 1.071.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.