Orden de Compra. Nº4828-404-SE15 "Almuerzos capacitación de funcionarios "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4828-404-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Almuerzos capacitación de funcionarios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4828-20-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Facturación Villa Ralco S/N
Comuna *
Impuesto 59052
Dirección de Envío de la Factura Villa Ralco S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor productos marnu
Razón Social MARCO ANTONIO FLORES CISTERNA
R.U.T. 9.777.829-9
Sucursal productos marnu
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas74Unidadalmuerzos en capacitación de funcionarios Dpto. de Salud ABB  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.800 $ 310.800
Total Neto $ 310.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.052
TOTAL OC $ 369.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.