Orden de Compra. Nº
4828-581-SE17
"
Insumos de Aseo Diciembre
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4828-581-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de Aseo Diciembre
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4828-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra
Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.478.760-3
Dirección de Facturación
AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
Comuna
Alto Bio Bio
Impuesto
18200,86
Dirección de Envío de la Factura
AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La frontera
Razón Social
IVAN CARLOS CID LANTANO
R.U.T.
7.867.976-k
Sucursal
La frontera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
3
Bolsa
paños absorbentes
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
30161710
Suelos laminados
3
Unidad
poet
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.035
$ 4.035
56111703
Mueble de almacenaje no modular
2
Unidad
Lustra mueble
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
20122336
Garruchas o ladrillo de piso de Slickline
6
Unidad
Cera Piso Flotante
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.322
$ 8.322
10191509
Insecticidas
2
Unidad
Raid mata araña
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.630
$ 5.630
47131816
Desodorantes
4
Unidad
Desodorante Ambiental
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.536
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
Paños de limpieza Naranjos
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
30181509
Jabonera
4
Unidad
Jabon liquido
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.044
47131813
Limpia Pantalla
2
Unidad
Limpia Vidrios
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
12141901
Cloro Cl
2
Unidad
Cloro
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.648
12141901
Cloro Cl
3
Unidad
Cloro gel
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.783
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
Nova
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
Escobillon
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
confort
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.170
$ 22.170
12191501
Solventes aromáticos
4
Unidad
Lysoform
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.680
$ 9.680
30161508
Rodillo de papel pintado
3
Unidad
Esponja
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
47131609
Magos para escobas o traperos
4
Unidad
Trapero
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.656
24111503
Bolsas de plástico
6
Paquete
bolsa basura 50x70
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
24111503
Bolsas de plástico
2
Paquete
bolsa de basura
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.320
Total Neto
$ 95.794
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.201
TOTAL OC
$ 113.995
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.