Orden de Compra. Nº4829-1009-SE19 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-1009-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4829-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 12434,55
Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA RENGO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA
R.U.T. 76.476.176-6
Sucursal LIBRERIA RENGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras4Unidad no definidaTIJERAS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44122011
Carpetas para archivos11Unidad no definidaCARPETAS PLASTICAS  $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.927 $ 3.927
14111506
Papel para impresora del ordenador21Unidad no definidaRESMA TAMAÑO CARTA  $ 2.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.964 $ 47.964
44121505
Sobres especiales100Unidad no definidaSOBRE TAMAÑO CARTA  $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
14111610
Cartulina5Unidad no definidaBLOCK CARTULINA DE COLORES  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
44121505
Sobres especiales62Unidad no definidaSOBRE TAMAÑO OFICIO  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.604 $ 2.604
Total Neto $ 65.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.435
TOTAL OC $ 77.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.