|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4829-1019-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-10-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE INVERNADERO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4829-109-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
|
|
R.U.T. |
69.264.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
VILLA RALCO S/N |
|
Comuna |
Alto Bio Bio
|
|
Impuesto |
478252,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VILLA RALCO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
comercializadora y distribuidora monica espinoza m |
|
Razón Social |
MONICA ELIANA ESPINOZA MUNOZ
|
|
R.U.T. |
15.880.475-1 |
|
Sucursal |
comercializadora y distribuidora monica espinoza m |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70111602
| Servicios de invernadero | 1 | Unidad | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE INVERNADERO, UNIDAD OPERATIVA PDTI II. SEGUN TT.RR ADJUNTOS. | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE INVERNADERO, UNIDAD OPERATIVA PDTI II. SEGUN TT.RR ADJUNTOS. |
$ 2.517.120,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.517.120
|
$ 2.517.120
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.517.120
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 478.253
|
|
$ 2.995.373
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.