Orden de Compra. Nº4829-1049-SE23 "ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-1049-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4829-12-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215224007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 595220,22
Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La frontera
Razón Social IVÁN CARLOS CID LANTAÑO
R.U.T. 7.867.976-k
Sucursal La frontera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl50Unidad no definidaCLORO GEL 1 LT  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.850 $ 100.850
12161902
Detergentes surfactantes70Unidad no definidaCIF  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.850 $ 108.850
47131603
Esponjas50Unidad no definidaTRAPEROS  $ 2.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.050 $ 109.050
47131615
Escobillones40Unidad no definidaESCOBILLONES  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.560 $ 107.560
47131611
Palas para basura30Unidad no definidaPALAS   $ 2.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.920 $ 79.920
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaMOPAS PARA PISOS  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.280 $ 193.280
47131602
Paños de limpieza absorbente40Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.800 $ 93.800
10191509
Insecticidas50Unidad no definidaLYSOFORM  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.850 $ 142.850
10191509
Insecticidas10Unidad no definidaTANAX  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
39111517
Velas de Cera10Unidad no definidaCERA AMARILLA 20 LTS  $ 88.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.310 $ 882.310
47131813
Limpia Pantalla70Unidad no definidaPOETT  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.730 $ 114.730
11141604
Papel usado100Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR  $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.800 $ 1.016.800
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4Unidad no definidaBASUREROS CON TAPA Y RUEDAS 240 LTS.  $ 39.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.948 $ 157.948
Total Neto $ 3.132.738
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 595.220
TOTAL OC $ 3.727.958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.