Orden de Compra. Nº4829-1074-SE16 "MANTENCIÓN Y REPARACION DE VEHÍCULO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-1074-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACION DE VEHÍCULO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4829-22-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 50749
Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lorena
Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES INTEGRALES LORENA OPAZO E.I
R.U.T. 76.240.652-7
Sucursal Lorena
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
ampolletas de filamento4UnidadAMPOLLETAS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
40161521
Base de Filtro1UnidadKIT FILTRO CARROCERIA  $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
25171718
Kits de reparación de frenos2UnidadRECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
25173811
Árbol motor1UnidadBENDIX MOTOR DE ARRANQUE  $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMATERIALES  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52101513
Protector de alfombras5UnidadPROTECTOR INTERIOR DE PUERTAS  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
71161301
Servicios de inspección o revisión de cuentas del 1UnidadREVISION TECNICA  $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
80111613
Mano de obra temporal1Unidad- DESMONTAR DISCOS DE FRENO - CAMBIO FILTRO CARROCERIA - REVISION DE FRENOS - INSTALALCION DE PREOTECTORES INTERIORES DE PUERTAS - REGULACION DE PUERTAS LATERALES - CUADRAR PARACHOQUE TRASERO   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 267.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.749
TOTAL OC $ 317.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.