|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4829-1332-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE MERCADERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4829-8-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
|
|
R.U.T. |
69.264.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
VILLA RALCO S/N |
|
Comuna |
Alto Bio Bio
|
|
Impuesto |
9835,27647 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VILLA RALCO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
La frontera |
|
Razón Social |
IVAN CARLOS CID LANTANO
|
|
R.U.T. |
7.867.976-k |
|
Sucursal |
La frontera |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 30 | Unidad no definida | PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS | |
$ 593,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.790
|
$ 17.782
|
50202311
| Bebidas | 12 | Unidad no definida | BEBIDAS DE 3 LITROS | |
$ 1.639,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.668
|
$ 19.664
|
52121602
| Servilletas | 5 | Unidad no definida | PAQUETE DE SERVILLETAS | |
$ 168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840
|
$ 840
|
50202310
| Agua mineral | 6 | Unidad no definida | AGUA MINERAL | |
$ 546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.276
|
$ 3.277
|
50202303
| Jugos y néctar concentrados | 6 | Unidad no definida | JUGOS NECTAR | |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.000
|
$ 6.000
|
52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 100 | Unidad no definida | VASOS DESECHABLES | |
$ 42,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.200
|
$ 4.202
|
|
|
Total Neto
|
$ 51.765
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.835
|
|
$ 61.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.