Orden de Compra. Nº4829-134-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-134-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4829-11-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 147130,68
Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS NEPUN SPA
Razón Social SERVICIOS NEPUN SPA
R.U.T. 76.707.623-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS NEPUN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103708
Cubetas de arena4Unidad no definidaCUBOS ARENA  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.032 $ 84.032
11111611
Grava4Unidad no definidaCUBO DE GRAVILLA  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.648 $ 117.648
30111601
Cemento80Unidad no definidaCEMENTO POLPAICO 25 KILOS  $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.120 $ 299.120
31231313
Tubería de plástico3Unidad no definidaTUBO SANITARIO DE 110MM*6 MTS.  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.512
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidaCODO SANITARIO DE 110  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidaTUBO SANITARIO DE 50MM * 6 MTS.  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31231313
Tubería de plástico4Unidad no definidaCODO SANITARIO DE 40MM  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidaTUBO SANITARIO DE 40MM*6 MTS  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
31231313
Tubería de plástico4Unidad no definidaCODOS SANITARIO DE 40MM   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
11101719
Cinc20Unidad no definidaPLANCHAS DE ZINC ACANALADO 0.35*3 MTS.  $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.480 $ 218.480
Total Neto $ 774.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.131
TOTAL OC $ 921.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.