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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4829-138-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4829-54-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
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R.U.T. |
69.264.600-2 |
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Dirección de Facturación |
VILLA RALCO S/N |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
62392,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLA RALCO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIEGO OSCAR |
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Razón Social |
SERVICIOS NEPUN SPA
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R.U.T. |
76.707.623-1 |
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Sucursal |
DIEGO OSCAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31231313
| Tubería de plástico | 10 | Unidad no definida | TUBETA 110 ML | |
$ 1.586,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.860
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$ 15.860
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40142604
| Codos de tubo | 10 | Unidad no definida | CODO 110 ML | |
$ 1.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.200
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$ 18.200
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27121704
| Uniones Hidráulicas | 3 | Unidad no definida | ADHESIVO PVC | |
$ 4.177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.531
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$ 12.531
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40142115
| Tubería de plástico | 3 | Unidad no definida | CODO 45° 110M | |
$ 1.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.510
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$ 3.510
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30111601
| Cemento | 15 | Bolsa | CEMENTO | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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11111611
| Grava | 6 | Cubeta | RIPIO | |
$ 20.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.008
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$ 121.008
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41103708
| Cubetas de arena | 8 | Cubeta | ARENA | |
$ 14.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.272
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$ 112.272
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Total Neto
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$ 328.381
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.392
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$ 390.773
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.