Orden de Compra. Nº4829-149-SE19 "CONVENIO DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-149-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4829-18-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 22928,63
Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA RENGO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA
R.U.T. 76.476.176-6
Sucursal LIBRERIA RENGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
Perforadoras3Unidad no definidaPERFORADORA  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
44122103
Corchetes4Unidad no definidaCORCHETERA  $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.356 $ 4.356
14111530
Notas de papel autoadhesivo15Unidad no definidaPOS IT  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575 $ 1.575
44121708
Marcadores4Unidad no definidaDESTACADORES  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636 $ 636
44122011
Carpetas para archivos30Unidad no definidaCARPETAS  $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.420 $ 18.420
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaRESMA OFICIO  $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaRESMA CARTA  $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
44121802
Líquido corrector10Unidad no definidaCORRECTOR  $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740
24141607
Separadores de cartón30Unidad no definidaSET SEPARADORES  $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
14111511
Papel de escribir1000Unidad no definidaSOBRES AMERICANO  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111511
Papel de escribir150Unidad no definidaSOBRES OFICIO  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
14111511
Papel de escribir200Unidad no definidaSOBRES CARTA  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
Total Neto $ 120.677
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.929
TOTAL OC $ 143.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.