Orden de Compra. Nº
4829-209-SE14
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ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO DE MERCADERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4829-209-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO DE MERCADERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4829-5-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T.
69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra
VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T.
69.264.600-2
Dirección de Facturación
VILLA RALCO S/N
Comuna
Alto Bio Bio
Impuesto
15952,4
Dirección de Envío de la Factura
VILLA RALCO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La frontera
Razón Social
IVAN CARLOS CID LANTANO
R.U.T.
7.867.976-k
Sucursal
La frontera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad no definida
galletas
$ 451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.060
$ 27.060
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
4
Unidad no definida
tarros de milo
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.588
$ 10.588
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad no definida
kgs de azucar
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.315
$ 3.315
50201709
Café instantáneo
3
Unidad no definida
tarros de cafe
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.957
$ 9.957
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad no definida
vasos desechables
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
toalla nova
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad no definida
cajas de te
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.680
50202311
Bebidas
10
Unidad no definida
bebidas de 3 lts
$ 1.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.300
$ 14.300
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad no definida
jugos de 1 lts
$ 582,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.820
$ 5.820
Total Neto
$ 83.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.952
TOTAL OC
$ 99.912
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.