Orden de Compra. Nº4829-209-SE14 "ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO DE MERCADERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-209-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO DE MERCADERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4829-5-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 15952,4
Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La frontera
Razón Social IVAN CARLOS CID LANTANO
R.U.T. 7.867.976-k
Sucursal La frontera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos60Unidad no definidagalletas  $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.060 $ 27.060
50221201
Cereales precocidos y listos para comer4Unidad no definidatarros de milo  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.588 $ 10.588
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5Unidad no definidakgs de azucar  $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315 $ 3.315
50201709
Café instantáneo3Unidad no definidatarros de cafe   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.957 $ 9.957
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200Unidad no definidavasos desechables  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidatoalla nova  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50201713
Bolsitas de te2Unidad no definidacajas de te  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
50202311
Bebidas10Unidad no definidabebidas de 3 lts  $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidajugos de 1 lts  $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.820
Total Neto $ 83.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.952
TOTAL OC $ 99.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.