Orden de Compra. Nº4829-231-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-231-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4829-11-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 467916,42
Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIEGO OSCAR
Razón Social SERVICIOS NEPUN SPA
R.U.T. 76.707.623-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIEGO OSCAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101513
Discos40Unidad no definidaDISCOS DE CORTE 7  $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.400 $ 97.400
30103205
Enrejado de hierro60Unidad no definidaFIERROS DE CONSTRUCCION 16MM  $ 12.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.740 $ 763.740
11121611
Tablero de partículas15Unidad no definidaTERCIADO ESTRUCTURAL 18MM  $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.565 $ 428.565
11121610
Maderas duras45Unidad no definidaPALOS DE 2X2  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.750 $ 78.750
31162001
Puntas15Unidad no definidaCLAVOS 4"  $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
31162001
Puntas15Unidad no definidaCLAVOS 2 1/2  $ 2.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.345 $ 33.345
39121436
Electrodos20Unidad no definidaELECTRODOS 70183X32  $ 5.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.160 $ 104.160
39121436
Electrodos20Unidad no definidaELECTRODOS7018 1X8  $ 4.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.700 $ 84.700
15121512
anti adhesivos4Unidad no definidaSIKADU 31  $ 15.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.248 $ 61.248
11111611
Grava7Unidad no definidaGRAVILLA  $ 26.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.200 $ 186.200
41103708
Cubetas de arena7Unidad no definidaARENA  $ 17.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.460 $ 124.460
30111601
Cemento75BolsaCEMENTO  $ 4.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.950 $ 313.950
23171510
Alambre soldador70Metro CuadradoALAMBRE 18 NEGRO  $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.800 $ 156.800
Total Neto $ 2.462.718
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 467.916
TOTAL OC $ 2.930.634


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.