Orden de Compra. Nº4829-261-SE17 "ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-261-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4829-9-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 15966,46
Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142619
Alcohol aromático de amoniaco8UnidadALCOHOL 70° DESINFECTANTE  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadDETERGENTE EN POLVO  $ 5.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.780 $ 29.780
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPEROS DOBLE  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31211901
Paños para herramientas5UnidadPAÑOS AMARILLOS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLONES MULTIUSO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131611
Palas para basura1UnidadPALA CON MANGO VIRUTEX  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR LIQUIDO  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
53131606
Desodorantes5UnidadDESINFECTANTE AEROSOL  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
10191509
Insecticidas3UnidadTANAX ARAÑA  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
14111701
Papel facial1UnidadTOALLAS HUMEDAS  $ 3.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.