Orden de Compra. Nº4829-305-SE21 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-305-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4829-14-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 8077,66
Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La frontera
Razón Social IVAN CARLOS CID LANTANO
R.U.T. 7.867.976-k
Sucursal La frontera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad no definidaLISOFORM  $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.705
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definidaLAVALOZAS  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
31211910
Mitones3Unidad no definidaGUANTES DE GOMA  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783
47131603
Esponjas2Unidad no definidaESPONJAS  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
14111703
Toallas de papel4PackTOALLA NOVA  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
14111704
Papel higiénico8Unidad no definidaCONFORT DOBLE HOJA 500 MTS.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
12141901
Cloro Cl2Unidad no definidaCLORO GEL  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
47131502
Paños de limpieza3Unidad no definidaPAÑOS DE LIMPIEZA  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.547
Total Neto $ 42.514
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.078
TOTAL OC $ 50.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.