|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4829-519-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-06-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4829-10-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
|
|
R.U.T. |
69.264.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
VILLA RALCO S/N |
|
Comuna |
Alto Bio Bio
|
|
Impuesto |
18536,9282 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VILLA RALCO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Pedro Valenzuela Alister |
|
Razón Social |
PEDRO VALENZUELA ALISTER
|
|
R.U.T. |
5.141.026-2 |
|
Sucursal |
Pedro Valenzuela Alister |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122008
| Divisores con uñetas | 4 | Caja | VISORES PLASTICOS | |
$ 1.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.716
|
$ 5.714
|
44122001
| Archivadores de fichas | 20 | Unidad | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO | |
$ 2.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.160
|
$ 40.168
|
44122017
| Carpetas colgantes o accesorios | 200 | Unidad | CARPETAS COLGANTES | |
$ 227,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.400
|
$ 45.378
|
14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | Unidad | SET DE BANDERITAS | |
$ 630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.300
|
$ 6.303
|
|
|
Total Neto
|
$ 97.563
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.537
|
|
$ 116.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.