Orden de Compra. Nº4829-58-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-58-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4829-78-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004054 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 367675,65
Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIEGO OSCAR
Razón Social SERVICIOS NEPUN SPA
R.U.T. 76.707.623-1
Sucursal DIEGO OSCAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102901
Pilares de cemento u hormigón25Unidad no definidaFIERRO HORMIGÓN 12MM  $ 4.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.875 $ 121.875
30101717
Vigas de hormigón35Unidad no definidaFIERRO HORMIGON 10MM  $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.125 $ 118.125
21101513
Discos20Unidad no definidaDISCOS DE CORTE METAL 7"  $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
24101501
Carretillas3Unidad no definidaCARRETILLAS AZUL LIOI  $ 45.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.315 $ 135.315
53102503
Sombreros10Unidad no definidaJOCKEY LEGIONARIO  $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
11121611
Tablero de partículas12Unidad no definidaTERCIADO MOLDAJE 18MM  $ 32.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.300 $ 387.300
30103605
Tablas de madera70Unidad no definidaMADERA PINO 2X2  $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.950 $ 124.950
11162111
Malla10Unidad no definidaMALLA RASHELL 5 MTS.  $ 4.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.630 $ 40.630
26121540
Cable galvanizado30Unidad no definidaALAMBRE GALVANIZADO N°20  $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.940 $ 74.940
30111601
Cemento70BolsaCEMENTO 25 KG  $ 4.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.410 $ 284.410
31162001
Puntas30kilogramoCLAVOS 4"  $ 2.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.580 $ 62.580
23171510
Alambre soldador20Metro CuadradoALAMBRE N°14  $ 2.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.260 $ 56.260
23171510
Alambre soldador30Metro CuadradoALAMBRE N°18  $ 16.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500
Total Neto $ 1.935.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.676
TOTAL OC $ 2.302.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.