|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4829-61-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-02-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4829-54-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
|
|
R.U.T. |
69.264.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
VILLA RALCO S/N |
|
Comuna |
Alto Bio Bio
|
|
Impuesto |
124989,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VILLA RALCO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIEGO OSCAR |
|
Razón Social |
SERVICIOS NEPUN SPA
|
|
R.U.T. |
76.707.623-1 |
|
Sucursal |
DIEGO OSCAR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| Zapatos de hombre | 13 | Unidad no definida | ZAPATOS DE SEGURIDAD N°40 | |
$ 22.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 292.500
|
$ 292.500
|
53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 12 | Unidad no definida | OVEROL TALLA L | |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
31211903
| Equipo para protección | 82 | Unidad no definida | MASCARILLA DESECHABLE | |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 123.000
|
$ 123.000
|
53131609
| Protector solar | 1 | Litro | BLOQUEADOR | |
$ 12.740,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.740
|
$ 12.740
|
31211910
| Mitones | 80 | Par | GUANTES DE CABRETILLA | |
$ 1.820,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 145.600
|
$ 145.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 657.840
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 124.990
|
|
$ 782.830
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.