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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4829-698-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4829-5-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
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R.U.T. |
69.264.600-2 |
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Dirección de Facturación |
VILLA RALCO S/N |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
33687 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLA RALCO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lorena |
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Razón Social |
SERVICIOS AUTOMOTRICES INTEGRALES LORENA OPAZO E.I
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R.U.T. |
76.240.652-7 |
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Sucursal |
Lorena |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31163201
| Pasadores de resorte | 8 | Unidad | GOMAS PAQUETES DE RESORTE | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.200
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$ 5.200
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25172301
| Parabrisas para automóviles | 1 | Unidad | PARABRISAS | |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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31161618
| Barra roscada | 2 | Unidad | GOMAS BARRA ESTABILIZADORAS | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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39101605
| ampolletas fluorescentes | 1 | Unidad | AMPOLLETA FOCO MAYOR | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500
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$ 6.500
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | CAMBIO DE GOMAS PAQUETES RESORTE TRASEROS, CAMBIO DE GOMAS AMORTIGUADORES TRASEROS, REVISION DE FRENO Y REGULACION | |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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20121513
| Amortiguadores de choque de barrenos hacia abajo | 4 | Unidad | GOMAS AMORTIGUADORES TRASEROS | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600
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$ 2.600
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Total Neto
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$ 177.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.687
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$ 210.987
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.