|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4829-707-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4829-1-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio
|
|
R.U.T. |
69.264.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
VILLA RALCO S/N |
|
Comuna |
Alto Bio Bio
|
|
Impuesto |
2495,4771 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VILLA RALCO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
La frontera |
|
Razón Social |
IVAN CARLOS CID LANTANO
|
|
R.U.T. |
7.867.976-k |
|
Sucursal |
La frontera |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202310
| Agua mineral | 1 | Unidad | AGUA MINERAL | |
$ 546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 546
|
$ 546
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Unidad | JUGO NECTAR | |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.000
|
$ 1.000
|
50181901
| Pan fresco | 16 | Unidad | PAN | |
$ 71,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.136
|
$ 1.143
|
50131801
| Queso natural | 16 | Unidad | QUESO | |
$ 173,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.768
|
$ 2.765
|
50131801
| Queso natural | 16 | Lámina | JAMON | |
$ 88,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.408
|
$ 1.412
|
52121602
| Servilletas | 2 | Paquete | SERVILLETAS | |
$ 168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 336
|
$ 336
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 8 | Paquete | GALLETAS | |
$ 742,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.936
|
$ 5.933
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.134
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.495
|
|
$ 15.629
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.