Orden de Compra. Nº4829-708-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4829-93-L124"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-708-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4829-93-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4829-93-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 774756,92
Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Miguel
Razón Social APICOLA JOSE MIGUEL PACHECO ORELLANA EIRL
R.U.T. 76.552.906-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal José Miguel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas1UnidadADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIAL Y BOTIQUINES APICOLAS,PROGRAMA PDTIEsta oferta tiene 30 días de valides y cumple con las exigencias estipuladas en las bases, la oferta esta expresada con su valor total con iva incluido $ 4.077.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.077.668 $ 4.077.668
Total Neto $ 4.077.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 774.757
TOTAL OC $ 4.852.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.