|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4829-723-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4829-542-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
|
|
R.U.T. |
69.264.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
AV 790 ALTO BIO BIO |
|
Comuna |
Alto Bio Bio
|
|
Impuesto |
60420 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV 790 ALTO BIO BIO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Las Montañas Ltda. |
|
Razón Social |
CENTRO TURISTICO Y HOSTERIAS LAS MONTAÑAS LTDA
|
|
R.U.T. |
76.225.394-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Las Montañas Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101801
| Comidas preparadas para llevar | 60 | Unidad | COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PARA PARTICIPAR DE MESA DE CORDINACION N°24. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | |
$ 5.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 318.000
|
$ 318.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 318.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.420
|
|
$ 378.420
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.