Orden de Compra. Nº
4829-766-SE25
"
ADQUISICION DE ALIMENTOS, PPL
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4829-766-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ALIMENTOS, PPL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4829-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Finanzas
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T.
69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra
VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501010005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T.
69.264.600-2
Dirección de Facturación
AV 790 ALTO BIO BIO
Comuna
Alto Bio Bio
Impuesto
24289,847
Dirección de Envío de la Factura
AV 790 ALTO BIO BIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La frontera
Razón Social
IVÁN CARLOS CID LANTAÑO
R.U.T.
7.867.976-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
La frontera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ 170 GRAMOS
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
AZUCAR SIMILAR IANSA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.756
$ 3.756
50202311
Bebidas
6
Unidad
BEBIDA 3 LITROS
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.842
$ 10.840
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGO DE 1.5 LITROS
$ 1.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.190
$ 12.185
50202310
Agua mineral
5
Unidad
AGUA MINERAL
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.731
14121504
Papel para embalaje
1
Unidad
FILM PLASTICO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETAS TIPO TRITON
$ 656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.120
$ 13.110
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS DULCES
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.723
50181909
Galletas saladas
10
Unidad
GALLETAS TIPO CRACKELET
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
50181909
Galletas saladas
10
Unidad
GALLETAS SALADAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
2
Unidad
MILO
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.748
$ 11.748
50192403
Miel
2
Unidad
MIEL
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
QUEQUES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
50201710
Té de hierbas
2
Unidad
YERBA MATE
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.068
$ 10.067
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
36
Unidad
VASOS PLASTICOS DESECHABLES
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.412
$ 2.419
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
TOALLA NOVA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.311
14111705
Servilletas de papel
5
Unidad
SERVILLETAS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
50181901
Pan fresco
30
Unidad
PAN HALLULLA
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.094
Total Neto
$ 127.841
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.290
TOTAL OC
$ 152.131
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.