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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4829-771-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGR FAMILIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4829-19-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
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R.U.T. |
69.264.600-2 |
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Dirección de Facturación |
VILLA RALCO S/N |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
5743,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLA RALCO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA RENGO |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA
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R.U.T. |
76.476.176-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIA RENGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201517
| Cinta para empaquetar | 18 | Unidad no definida | SCOCHT | |
$ 265,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.770
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$ 4.770
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 9 | Unidad no definida | SILICONA EN BARRA | |
$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.080
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$ 1.080
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14111511
| Papel de escribir | 4 | Unidad no definida | RESMA HOJAS CARTA | |
$ 3.374,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.496
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$ 13.496
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42261901
| Materiales de impresión o huella dactilar de autop | 3 | Unidad no definida | HUELLEROS | |
$ 2.676,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.028
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$ 8.028
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44121706
| Lápices de madera | 4 | Caja | LAPIZ GRAFITO | |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.856
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$ 2.856
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Total Neto
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$ 30.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.744
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$ 35.974
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.