Orden de Compra. Nº4829-815-SE25 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-815-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4829-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación AV 790 ALTO BIO BIO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 23918,91
Dirección de Envío de la Factura AV 790 ALTO BIO BIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La frontera
Razón Social IVÁN CARLOS CID LANTAÑO
R.U.T. 7.867.976-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La frontera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral12UnidadCACHANTUN 1.5  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos80UnidadVASOS TÉRMICOS  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
50201710
Té de hierbas2UnidadCAJA DE TÉ DE HIERBAS  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
50171902
Salsa3UnidadSOYA  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico80UnidadCUCHARAS DE PALO  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
52121602
Servilletas5UnidadSERVILLETAS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta4UnidadMERMELADA DE MORA  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta3UnidadMERMELADA DE FRUTILLA  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402
50181905
Galletas dulces o pastelitos22UnidadQUEQUES  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.176
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2UnidadAZUCAR  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadENDULZANTE  $ 2.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
50201711
Té instantáneo1UnidadCAJA DE TE 100 BOLSAS  $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
14111703
Toallas de papel3UnidadNOVA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadJUGOS DE 1.5 LTS  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
50201706
Café1UnidadCAFÉ GRANDE  $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.268 $ 3.268
50201709
Café instantáneo1UnidadCAFÉ DESCAFEINADO  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
50181903
Galletas simples saladas35UnidadGALLETAS SALADAS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
50131801
Queso natural3UnidadQUESO CREMA  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
Total Neto $ 125.889
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.919
TOTAL OC $ 149.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.