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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4829-822-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición implementos de seguridad, compra ágil: 4829-585-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
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R.U.T. |
69.264.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AV 790 ALTO BIO BIO |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
34532,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV 790 ALTO BIO BIO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Asesorías GYR SPA |
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Razón Social |
ASESORÍAS G&R SPA
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R.U.T. |
76.493.003-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Asesorías GYR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181504
| Guantes protectores | 10 | Unidad | PARES DE GUANTES LIMPIA BAÑO AMARILLOS TALLA M | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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46181802
| Lentes de protección | 10 | Unidad | LENTES DE SEGURIDAD | |
$ 670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.700
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$ 6.700
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46181503
| Trajes de trabajo protectores | 15 | Unidad | OVEROLES TALLA L | |
$ 5.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.350
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$ 88.350
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91111703
| Vestuario | 20 | Unidad | JOCKEY LEGIONARIOS HOMBRE | |
$ 2.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.800
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$ 55.800
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46181504
| Guantes protectores | 20 | Unidad | PARES GUANTES DE CUERO CABRITILLA | |
$ 1.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.400
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$ 23.400
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Total Neto
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$ 181.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.532
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$ 216.282
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.