Orden de Compra. Nº4829-840-AG25 "MATERIALES DE OFICINA, PRO EMPLEO compra ágil: 4829-593-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4829-840-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, PRO EMPLEO compra ágil: 4829-593-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501004011 del sistema 1140501004011.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO
R.U.T. 69.264.600-2
Dirección de Facturación AV 790 ALTO BIO BIO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 21942,15
Dirección de Envío de la Factura AV 790 ALTO BIO BIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora DANMARK
Razón Social DANMARK SPA
R.U.T. 77.869.534-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora DANMARK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro25UnidadLIBROS DE ASISTENCIA  $ 3.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.600 $ 80.600
44121615
Corcheteras1UnidadCORCHETERA METALICA   $ 2.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
14111511
Papel de escribir6ResmaRESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO  $ 3.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.014 $ 22.014
44121801
Cinta correctora10UnidadCORRECTORES DE CINTA TORRET O SIMILAR  $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
44122104
Clips para papel1UnidadCLIPS PUNA TRIANGULAR 33/MM  $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386 $ 386
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes1UnidadSACACORCHETE  $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297 $ 297
44121624
Tijeras1UnidadTIJERA MULTIPROPOSITO  $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908 $ 908
44121701
Lápiz pasta2UnidadBOLIFGRAFO K15 CLIP AZUL  $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994 $ 994
44121701
Lápiz pasta2UnidadBOLIGRAFO K15 CLIP NEGRO  $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994 $ 994
Total Neto $ 115.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.942
TOTAL OC $ 137.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.